2026年万宁市农业农村局本级预算
海南万宁2026年04月19日
2026年点击登录查看预算
目录
第一部分 点击登录查看概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年点击登录查看预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门(单位)收支总表
九、 部门(单位)收入总表
十、 部门(单位)支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年点击登录查看预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 点击登录查看概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党中央、省委省政府和市委市政府关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
(二)统筹研究和组织实施全市****
(三)统筹推动发展全市****
(四)贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全市****
(五)做强做优热带特色高效农业,打造热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产,指导农业机械化发展。负责和指导全市****
(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全执法、监测、追溯、风险评估工作。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施农产品认证和监督管理。指导农业综合执法。负责牵头组织农业标准化工作。
(八)组织农业资源区划工作。指导全市****
(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市****
(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责农业投资管理。提出全市****
(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)做好农业行业安全生产工作。指导监督种植业、畜牧养殖业、渔业安全生产,配合相关部门开展对农业行业生产危害源头治理。
(十五)完成市****
(十六)承担市****
(十七)承担农垦行业管理职责,做好垦地融合发展指导、管理、协调、服务、考核等工作,促进农垦与我市深度融合、区域统筹高质量发展。
(十八)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全市****
(十九)明确参与涉农的金融保险等政策制定。
二、机构设置
(一)点击登录查看内设14个组室,包括市****
(二)纳入万宁市****
1. 点击登录查看
2. 万宁市现代农业检验检测预警防控中心
3. 万宁市动物疫病预防控制中心
4. 万宁市渔政事务服务中心
5. 万宁市农业技术推广中心
6. 万宁市良种繁育场
7. 万宁市农业机械化管理局
8. 万宁市槟榔和热作产业局
9. 万宁市现代农业产业发展服务中心
10.万宁市****
第二部分 2026年点击登录查看预算表
(下载点击登录查看部门预算公开表.xlsx">2026年点击登录查看部门预算公开表.xlsx)
第三部分 2026年点击登录查看预算情况说明
一、关于点击登录查看2026年财政拨款收支预算总体情况说明
点击登录查看2026年财政拨款收支总预算39865.24万元,比上年预算数减少61795.2万元,主要是财政预算拨款减少。其中,收入总计19932.62万元,包括一般公共预算本年收入13481.89万元、上年结转2431.30万元,政府性基金预算本年收入3880.00万元、上年结转139.43万元;支出总计19932.62万元,包括一般公共服务支出10.00万元、社会保障和就业支出118.16万元、卫生健康支出136.15万元、城乡社区****
二、关于点击登录查看2026年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
点击登录查看2026年一般公共预算当年拨款15913.18万元,比上年预算数减少14617.22万元,主要是财政预算拨款减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出10.00万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出118.16万元,占0.74%;卫生健康(类)支出136.15万元,占0.86%;农林水(类)支出15,583.82万元,占97.93%;住房保障(类)支出65.04万元,占0.41%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为10.00万元,比上年预算数减少1639.04万元,主要是此项支出减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数为75.99万元,比上年预算数增加0.80万元,主要是人员及社保基数调整。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2026年预算数为38.00万元,比上年预算数增加0.41万元,主要是人员及职业年金缴费调整。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)2026年预算数为4.18万元,与上年预算数持平。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为27.14万元,比上年预算数增加0.54万元,主要是政策调整预算增加。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为109.02万元,比上年预算数减少9.01万元,主要是人员及社保基数调整。
7.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2026年预算数为763.00万元,比上年预算数增加0.68万元,主要是人员数量增加。
8.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为1188.00万元,比上年预算数增加1118.00万元,主要是此类项目支出增加。
9.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2026年预算数为207.94万元,比上年预算数增加33.34万元,主要是此类项目支出增加。
10.农林水(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)2026年预算数为2706.76万元,比上年预算数增加100.76万元,主要是此类补贴增加。
11.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2026年预算数为2004.03万元,比上年预算数减少3012.97万元,主要是此类项目支出减少。
12.农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2026年预算数为387.44万元,比上年预算数减少1.31万元,主要是此类项目支出减少。
13.农林水(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2026年预算数为412.45万元,比上年预算数增加276.50万元,主要是此类项目支出增加。
14.农林水(类)农业农村(款)渔业发展(项)2026年预算数为170.50万元,比上年预算数减少3122.01万元,主要是此类项目投入减少。
15.农林水(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2026年预算数为2253.60万元,比上年预算数增加1751.64万元,主要是此类项目支出增加。
16.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)2026年预算数为405.05万元,比上年预算数增加157.44万元,主要是此类项目支出增加。
17.农林水(类)水利(款)行政运行(项)2026年预算数为2.67万元,比上年预算数增加0.43万元,主要是基本支出增加。
18.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2026年预算数为1770.00万元,比上年预算数减少6158.00万元,主要是此类项目减少。
19.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2026年预算数为720.00万元,比上年预算数减少10.00万元,主要是此类项目支出减少。
20. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2026年预算数为2568.00万元,比上年预算增加2568.00万元,主要是上年度未有此预算。
21.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2026年预算数为24.39万元,比上年预算增加24.39万元,主要是上年度未有此预算。
22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2026年预算数为65.04万元,比上年预算数增加0.21万元,主要是基数有调整。
三、关于点击登录查看2026年一般公共预算基本支出情况说明
点击登录查看2026年一般公共预算基本支出为1085.03万元,其中:
人员经费1030.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;
公用经费54.62万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
四、点击登录查看2026年“三公”经费预算情况说明
(一)点击登录查看2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.40万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费14.40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费14.40万元),与上年预算持平。公务车保有量6辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上年预算持平。
(二)点击登录查看2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元,与上年预算持平。公务车保有量6辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于点击登录查看2026年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
点击登录查看2026年政府性基金预算当年拨款4019.43万元,比上年预算数减少16280.39万元,主要是项目支出减少。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区****
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区****
2. 城乡社区****
3.城乡社区****
4.其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2026年预算数为2139.43万元,比上年预算数减少12596.39万元,主要是此类项目支出减少。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
点击登录查看没有国有资本经营预算安排的项目经费。
七、关于点击登录查看2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,点击登录查看所有收入和支出均纳入部门预算管理。点击登录查看2026年收支总预算39865.24万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区****
八、关于点击登录查看2026年收入预算情况说明
点击登录查看2026年收入预算19932.62万元,其中:上年结转2570.73万元,占12.90%;一般公共预算拨款收入13481.89万元,占67.64%;政府性基金预算拨款收入3880.00万元,占19.47%。比上年预算数减少30897.60万元,主要是项目拨款收入减少。
九、关于点击登录查看2026年支出预算情况说明
点击登录查看2026年支出预算19932.62万元,其中:基本支出1085.02万元,占5.44%;项目支出18847.59万元,占94.56%。比上年预算数减少30897.60万元,主要是项目支出减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
2026年点击登录查看的机关运行经费预算54.62万元,比上年预算数增加0.07万元,主要是基本支出增加。
(二)政府采购情况
2026年点击登录查看政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至****,点击登录查看共有车辆6辆,其中,机要通信应急用车5辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年点击登录查看75个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算13481.89万元、政府性基金3880万元。
其中,重点项目预算绩效情况:
和美乡村建设项目,预算安排1680.00万元,主要用于加强村内设施,公共服务和产业配套设施建设,绩效目标是提升宜居宜业和美乡村建设水平,改善生产生活条件,符合省级美丽乡村标准。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市****
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。